Archief - Vraagje ivm journaalposten

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Acid.C

Legacy Member
Ik ben nog al slordig geweest met mijn notities van vorige jaren, en nu moet ik voor mijn eindwerk opzoeken hoe je een Creditnota van een Aankoopfactuur boekt in het journaal :s
Mijn Aankoopfactuur ziet er als volgt uit:

60400 | Aankopen Handelsgoederend ___| D
41101 | Aftrekbare BTW _____________ | D
44000 | ______________@ Leveranciers | C

Alvast bedankt :)

Dennoman

Legacy Member
Hoewel mensen mij niet gaan vertrouwen (keivaak geflest op boekhouden :p):

Leveranciers en aankoop HG tegenboeken (respectievelijk debiteren en crediteren dus) voor het bedrag van de creditnota en dan BTW regulariseren via de corresponderende subrekening (hoewel ik niet de nr. ken voor aftrekbare BTW).

dr.error

Legacy Member
440 Leveranciers (D dus)
.......a 604 aankopen handelsgoederen
..........411 terug te vorderen BTW

gewoon het omgekeerde doen van een aankoopfactuur dus

SilentSpring

Legacy Member
440
à 604
à 41101

gewoon alles tegenboeken voor't bedrag van de CN, zoals hierboven gezegd;)

Acid.C

Legacy Member
Ah, bedankt ;)
Maar nu bots ik hier juist op nog iets :s
Ik heb hier verkoopfacturen ZONDER btw, maar er staat op de factuur zelf: BTW MEDEKONTRACTANT, geen bedrag erbij ofzo.
Hoe boek je zoiets?

SilentSpring

Legacy Member
400
à 7xx

BTW is voor de medecontractant, jij hoeft geen BTW te boeken want de andere partij moet die voldoen.

Bij de koper wordt het dan:
604
4xx ABTW
à 440
à 4xx VBTW

horsepenisBR

Legacy Member
en uitgaande/ingaande retouren? :s of moet da er nie bij?

Dennoman

Legacy Member
Quhx zei:
Dus daar moet ik eigenlijk geen rekening mee houden?
Voor zover ik het weet niet nee :)

@ horsepenis (oh god :p): hangt er vanaf hé, stuurt de klant hem terug (inkomend) of stuurt gij hem terug naar leverancier (uitgaand). Naargelang moet ge gewoon met regularisatie van verschuldigde BTW of terugvorderbare BTW (subrekening .2 zeker?) uw aan- of verkoopboeking gewoon tegenboeken.

SilentSpring

Legacy Member
horsepenisBR zei:
en uitgaande/ingaande retouren? :s of moet da er nie bij?
Da's de 604, wij gebruikten 60400 voor aankopen en 60401 voor uitgaande retouren. Uiteindelijk blijft het resultaat hetzelfde, dus kun je gewoon 604 zeggen;)

Jaegger159753

Legacy Member
Weet iemand toevallig hoe het juist zit met intracommunautaire verrichtingen? Stel een Belgische onderneming koopt aan bij een Duitse leverancier. Op de factuur is geen BTW vermeld maar wij rekenen ze wel in de boeking. Kan iemand mij uitleggen waarom de leverancier deze niet aanrekent? Is hij vrijgesteld van BTW?
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan